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內部控制制度與風險管理培訓班 西安:2025年08月11日
⑴企業內部控制理論與法規綜述;⑵內控制度的規范和指引;⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;⑷風險管理及內控框架性要求;⑸建立企業內部控制的流程;⑹內控環境建設;⑺企業設計內部控制的風險控制;⑻內部控制的評價;⑼企業風險類別及其風險評估;⑽構建企業風險管理的關鍵成功要素;⑾風險管理的具體技巧及方法標準;⑿全面風險管理......
內部控制制度與風險管理培訓班 大連:2025年08月04日
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
標準流程 :學習標桿企業內審流程,獲取標準化流程梳理優化指南,重新審視自己的工作實戰技巧:逐一深入五大流程,新的視角解讀不同的審計技巧與應用,攻克實務難題溝通策略 :直面工作中的溝通難題,找尋對策巧妙溝通,成為各部門信服的內審人員培訓對象財務經理、內控內審經理和主管 審計部相關人員課程大綱一、新格局、新形態下內審的定位......
內審調查中的數據疑點與審計效率提升 杭州:2025年07月24日
風險管理部、內控部、內審部工作人員財務與其他職能部門骨干人員課程內容:一、審計調查中不可或缺的數據分析維度1、量化與非量化分析2、常見的舞弊預警與數據熱點(1)采購循環中的數據孤島(2)銷售環節中的數據平均(3)貨幣資金中的數據高危(4)庫存管理中的數據趨勢(5)人力資源中的數據匹配3、如何以數據畫像與數據濃度發現腐敗......
企業招投標與合同管理 北京:2025年07月19日
隨著市場競爭激烈程度的增加,開源節流成為市場的熱點。采購已成為了一個重要的利潤來源。采購市場的運作越來越規范化。采購領域內的相關的規范和相應的游戲規則是采購招標人員必備的知識。對于每天需要面對繁重的采購招標工作,解決實際問題的采購招標工作人員來說,往往無暇對繁雜的規范和規則等進行系統的歸納總結…&hell......
需求預測與庫存控制高級研修班 廣州:2025年07月25日
企業總經理、采購總監/經理/主管、生產/品質/計劃/物料經理、資深采購工程師、采購人員、供應人員等培訓內容第一講:企業內部供應鏈管理1. 供應鏈管理范疇2. 商業流程管理3. 供應鏈管理流程客戶關系管理供應商關系管理客戶服務管理需求管理訂單履約制造過程管理產品開發及商業化退貨管理4. 標準商業流程的要求5. 使用供應鏈......