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企業信息化審計與治理管控(COBIT認證)最佳實踐培訓班 北京:2025年09月26日
第一天上午PART 1.風險評估與審計1.信息系統審計標準和指南2.風險分析3.內部控制4.實施信息系統審計5.對于控制的自評估6.案例學習PART 2.業務連續性與審計1.業務連續性計劃和災難恢復計劃2.審計業務連續性3.案例學習4.習題講解PART 3.信息系統的開發過程及其審計5.業務實現6.項目管理結構7.項目......
現代房地產企業《內部審計與內部控制及風險管理體系搭建》 武漢:2025年08月02日
著房地產市場的進一步調整,房地產企業將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝,就必須提高房地產企業的市場競爭力,這就需要企業完善內部控制制度。內部審計具有企業自我約束、自我監督的作用,是內部控制的重要組成部分。當我們審視房地產公司架構和各個職能單元對創造企業價值的作用和貢獻時,我們發現,內部審計已遠遠超出傳統的......
國有企業合規管理與全流程風險管控實務 武漢:2025年08月14日
強化合規管理是建設一流國有企業實現高質量發展的根本保障。按照國資委“合規管理強化年”工作要求,央企地方國企必須把強化合規放到貫徹習近平法治思想的高度來認識,放到落實全面依法治國戰略的全局來部署,放到保障企業高質量發展的層面來推動。近年來,國資委、財政部等相繼出臺了《中央企業全面風險管理辦法》《企......
國企改革背景下國企、行政事業單位全面預算管理與國有企業財務內控與風險規避險策略 武漢:2025年09月10日
各級黨政機關、行政事業單位、中央國有企業、社會組織等部門財務工作分管領導、總會計師,財務預算管理、計劃財務管理、人力資源管理、資產管理、監察審計等相關部門負責人以及管理人員。課程大綱一、全面預算管理與控制1.預算的基礎內容2.預算的組織結構3.責任中心與預算編制方法4.財務預算編制與現金流管理二、《預算法實施條例》熱點......
供應鏈與采購跨部門溝通工作坊 深圳:2025年08月23日
通過本課程學員能夠:研討(跨)部門溝通的困難與障礙通過對話練習,學習不同情境的溝通方法練習換位思考,同理【利益相關方】的期望與挑戰調整與制定有效的溝通策略課程大綱1.采購供應管理組織中常見的跨部門溝通問題信任不足,劃地為界信息不透明,資訊不對等缺乏有效(或)無效溝通機制績效目標和優先順序錯位采購與供應策略推動阻力管理層......
創新思維與工具運用 北京:2025年07月25日
創新工具適用于各種人群。課程大綱第一部分、創新的定義與原理一、什么是創新?1.什么是創新2.創新定義的3個關鍵要點二、創新的障礙?1.創新障礙1:思維慣性/行為慣性2.創新障礙2:沒有形成新共識3.創新障礙3: 成功后的狂妄自大三、創新的三大原理?1.原理1:創新的路徑2.原理2:創新的3階段3.原理3:創新的2大驅動......