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現代房地產企業《內部審計與內部控制及風險管理體系搭建》 武漢:2025年08月02日
1、董事會、監事會成員,總經理、副總以及其他高級經營管理人員;2、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;3、財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總會計師、稅務會計等具體操作人士。會議內容:第一部分、現代房地產企業風險管理體系構建1、國內外重大風險事件回顧案例分析:順馳神話破滅、安然事件、中航油事件2、財......
風險導向內部審計實務 長沙:2025年07月29日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......
未來已來-應用智能內部審計:2021全面實踐智能內審與智能內審實操技能轉型提升 長沙:2025年09月13日
1、幫助學員了解大數據,云計算,區塊鏈的特點;2、幫助學員了解智能內審轉型的模式;3、幫助學員了解邁向智能內部審計需要的基礎知識和工具方法;4、幫助學員了解智能審計運用的實操經驗、分析方法和思路;5、通過系統學習智能內部審計的理論和實踐操作,迅速的提高學員的內審水平,更好的助力企業實現發展目標。課程大綱第一章 擁抱智能......
內部審計與內部控制培訓班 南京:2025年07月24日
2018年1月審計署令第11號,公布了新修訂的《審計署關于內部審計工作的規定》,自2018年3月1日起施行,是國家加強內部審計工作、發揮內部審計作用的重大舉措,對促進被審計單位規范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。內部審計站在時代發展的前沿,審計人員應及時把握好發展脈搏,才能立與不敗之地,無......
中高層管理者素養—構建多元思維模型和提升決策質量 上海:2025年10月10日
第一模塊:為什么管理者需具備多元思維模型 (1.5小時)1、管理就是決策,決策過程的需要。決策能力依賴于理性思考,理性思考需要嚴謹結構性思維,善于多元思維模型,邏輯和推理能力極強。2、管理面臨諸多挑戰,應對挑戰的需要。識人用人,需避免人的認知偏差,職場中的人,是一個非常復雜、難搞的東西;VUCA時代,管理活動中面臨的諸......
采購人員必備的財務知識 上海:2025年09月26日
企業財務績效通常是CEO和CFO最關注的考核指標,在競爭日益激烈的市場環境中,企業之間的競爭已變成了供應鏈之間的競爭,一個企業供應鏈的管理離不開財務的支持,而供應鏈管理的結果會對企業財務績效起著非常重要的影響,作為供應鏈管理人員在工作中必須深入理解企業的財務管理體系,才能更好的結合供應鏈管理工作和公司財務目標,正確制定......