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職業舞弊調查與案例分析實務 深圳:2025年10月30日
一提到舞弊,我們可能經常會發現:• 公司領導不太愿意聽到這個詞,覺得一說這些,好像就不信任員工了。• 內審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道,就是知道了,一個月也響不了幾次。• 每次負責反舞弊的人員想在公司內開展一些舞弊培訓,都會被領導和其他部門婉言謝絕:我們的員工都很忠誠老實,你這一培訓......
有效的風險管理與舞弊調查 上海:2025年10月09日
第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......
職業舞弊調查與案例分析實務 上海:2025年10月16日
總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業主負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員財務與其他職能部門的經理和管理人員課程收益• 掌握預防、識別和調查各種類型舞弊的方法• 實用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業反舞弊實務設計的大量案例和練習• 建立和實施......
企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導 上海:2025年10月23日
在公司內部的違法違規活動調查中,有兩個關鍵的環節起著決定性的作用:一是調查人員與相關同事的訪談詢問;一是穿插于調查整個過程的電子取證環節。舞弊調查訪談因其隨機性與個案性的特點,通常被認為是難以掌握的調查技能;而電子證據作為一種新興的證據類型,其取證技巧目前也還是公司治理運營與內部控制的操作難點。名課堂特邀專為500強企......
資本運作中的稅收規劃及風險把控 上海:2025年10月18日
資本運作是實現資產最大限度增值和企業價值最大化的有效途徑,也是最能體現財稅人員自身價值的地方,但其業務復雜性、稅收政策多變性以及財稅人員自身的局限性,使資本運作業務疑難重重、風險重重。本次培訓以七大資本運作手段為主線,為你詳細梳理在新征管環境下各種運作方式全稅種財稅風險及處理技巧,闡釋資本運作操作流程及要點把控,并剖析......
供應鏈全面成本分析與控制 上海:2025年09月24日
作為企業負責人、供應鏈管理者面對競爭束手無策?跨界顛覆防不勝防?利薄如紙,舉步維艱?跨部門指揮不動,降本項目進度停滯不前?各部門互相指責推卸者任? 快交付、低庫存、高質量、低成本,如何以績效彰顯管理者價值?本課程將通過案例剖析,幫助企業理解供應鏈價值,建立系統實用的協同降本系統。VUCA年代,無論對個人還是企業,專注做......