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衛生計生系統內部控制制度建設暨內部控制基礎性評價培訓班 成都:2025年10月30日
1.各級衛生計生行政主管部門負責內控制度建設和管理的領導及經辦人員;2.衛生計生系統各單位負責內控制度建設和管理的領導及經辦人員;3. 衛生計生系統各單位財務、審計、設備、基建、總務、后勤、物質綜合采購等職能科室負責人及其他人員。培訓內容(一)衛生計生系統單位如何開展內部控制基礎性評價1.《內部控制基礎性評價指標評分表......
國有企業法務、合規、內控、風險一體化管理體系建設暨投資經營損失責任追究操作實務 西安:2025年10月15日
國家有關部門近年來連續發布了《中央企業合規管理指引(試行)》、《企業境外經營合規管理指引》、《企業合規管理體系指南》、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》、《中央企業全面風險管理指引》、《企業法律風險管理體系指南》、《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》等文件,開啟了全面加強對國有企業風險......
智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 西安:2025年10月15日
第一部分 智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;2.國家層面風險管控方面政策解讀;3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求;4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。(二)合規管控與......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年10月21日
第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特征3、舞弊三角理論看舞弊產生的三大原因4、舞弊審計在組織經濟利益視角下的兩大類舞弊類型5、其......
購物中心差異化運營——輕資產與技術輸出在商場不同生命周期經營關鍵 廣州:2025年11月29日
一、商業地產市場現狀1、疫情仍未消退下,企業如何活下來是首要的課題。2、國內購物中心 2020 年開始的市場現狀,并購與倒閉的集團化,2025 年前主要商業集團正式底定。3、商業地產 5 大困境與機會并存:同質化嚴重、倒閉并購盛、虛實融合熱、線上線下合、存量盤活。4、未來的 5 大發展趨勢顯現:消費者與商戶、資產管理、......
SQE供應商質量管理與工具運用高級培訓班 上海:2025年12月03日
隨著企業發展到一定階段,企業產品的質量問題,80%來源于供應商,同時供應商的質量也成為企業最具風險的因素之一。質量控制和質量管理在供應商管理中扮演著越來越重要的角色,無論是采購工程師還是質量工程師,都必須從采購和質量兩個角度對供應商進行管理,本課程就是本著這個原則展開供應商質量管理,向學員講解豐富的采購中的質量問題,并......