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長沙企業控制培訓公開課

公司最優治理與企業控制精講 青島:2025年09月25日

通過此次深入探討學習,學員可以掌握并了解:公司組建的股權架構如何設計——從基礎到方法到案例股東控制公司的三大方法——從小公司到大公司到集團公司企業股東合作方式設計與股東權利保護投資人奪取公司控制權的手段有哪些?如何在融資中保護控制權?三會如何運作?如何構建高效董事會,實現......

國有企業合規管理與全流程風險管控操作實務高級研修班 長沙:2025年07月23日

第一部分 《中央企業合規管理辦法》重點解讀與合規管理實務1.加強黨的領導,將黨的領導嵌入合規內控2.設立首席合規官及相關權限3.構建合規管理制度體系4.合規審查中各部門的職責和界限5.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障6.加強企業合規環境控制7.構建合規內控風險預警機制8.合規內控中的內外部信息溝通與控制......

內審調查中的數據疑點與審計效率提升 長沙:2025年07月29日

多維數據分析 多維度數據分析,聚焦調查中的常見舞弊預警與數據熱點。細數審計可疑 審計可疑點從識別到應對措施,扎實建立審計人員調查能力。科學創新審計 科學設計創新審計工作方式,大幅提高審計效率課程對象:風險管理部、內控部、內審部工作人員財務與其他職能部門骨干人員課程內容:一、審計調查中不可或缺的數據分析維度1、量化與非量......

風險導向內部審計實務 長沙:2025年07月29日

內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......

采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計 廣州:2025年08月23日

從最初的采購制度流程層面的審核,發展到采購整體控制環境維度的戰略性審計,升華到:更高級的思維:通過構建全樣本量下的審計思維導圖,審計目標、程序與方法等全面鳥瞰,一目了然。更高效的技能:創建的 100 多項采購審計模型的智慧型審計,全部是被驗證過的通向價值過億的永久創效源泉。學到即賺到!更高階的段位:實現幫助企業優化采購......

銷售影響力-銷售3.0時代到來 深圳:2025年08月22日

今天的客戶越來越聰明,TA們對舊時的銷售手法和機械的銷售行為變得越來越接受不了了,TA們期待著銷售人員能為TA們創造個性化的價值,與其構建長期的信任關系,提供有意義的相關體驗,展現真正的影響力客戶希望你一方面能夠激勵和鼓勵TA們,另一方面能夠提供機會給到TA們使其參與到卓越的產品與服務的創造過程當中,TA們期望你在銷售......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...