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長春財務風險管理培訓公開課

企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年10月31日

財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年10月31日

董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。課程收益通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審......

內部審計與財務風險管理高級研修班 重慶:2025年10月18日

內部審計篇一、審計相關理念(一) 內部審計的發展歷程1) 國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2) 中國審計協會關于內部審計的定義(二) 當前內部審計的先進理念與發展趨勢1) 內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理 深圳:2025年10月17日

?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......

司庫體系構建與資金財務管理提升 北京:2025年09月26日

一、企業集團資金管控痛點透視;二、國資委加強央企司庫體系的指導意見的解讀;三、中石油、兵裝集團、國家電網等司庫體系案例分享;四、集團司庫體系構建的切入點與具體模式;五、商業銀行如何助力公司客戶的資財管理六、基于司庫體系的資財管理升級。......

部門經理提升班——經理的領導力與執行力 深圳:2025年09月26日

模塊一:正確的觀念與心態1、 習慣決定命運2、 積極的心態、學習的心態、歸零的心態、協作的心態3、 部門經理的責任模塊二:部門經理領導藝術1、領導與管理的區別2、領導風格與員工狀態的對應方法模塊三:命令與工作分配1、分配工作時考慮的因素和原則2、下達命令給下屬的成功關鍵模塊四:如何實施有效授權1、對下屬授權的原則研討題......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...