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石家莊組織管控培訓公開課

構建數智化的風險、合規、內控、審計、法務五位一體化管理體系高級研修班 北京:2025年09月21日

1.董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高層管理者2.審計總監、經理、處長等審計部負責人及骨干3.總會計師、財務總監、財務部門負責人及骨干4.內控合規業務部門,信息化建設部門,推動企業“三重一大”投資和項目管理、物資采購、全面風險管理、人力資源等相關部門的參與人員5.負責內部控制審計與評價的......

內部審計與企業風險管理 北京:2025年09月26日

內部審計篇一、審計相關理念(一)內部審計的發展歷程1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2)中國審計協會關于內部審計的定義(二)當前內部審計的先進理念與發展趨勢1)內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫......

企業內部控制與風險管理訓練 北京:2025年09月26日

在復雜多變的當下,企業內部控制與風險管理的重要性愈發凸顯。從政策層面看,國家高度重視企業內控與風險管理體系建設。十四屆全國人大常委會第十次會議將內部控制首次寫入會計法,要求各單位健全內部會計監督制度并納入內部控制制度,為企業內部控制建設筑牢法律根基。國資委也持續出臺相關政策,如《關于做好 2023 年中央企業內部控制體......

《企業應用體系標準成功改進之方法》 北京:2025年09月26日

第一部分:概述*目前企業流程和管理系統現狀*流程及過程的定義*傳統意義上的流程與過程的區別*傳統的流程優化與系統及過程改進的區別*TS16949/QS9000/VDA6.1等管理體系標準的精髓:滿足需求和系統過程改進(持續改進)第二部分:基于TS16949/QS9000/VDA6.1等管理體系標準系統和過程改進失敗原因......

風險導向內部審計實務 上海:2025年11月12日

內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......

社會保險法和新法下的人力資源管理制度設計與風險規避 上海:2025年10月23日

人力資源總經理、總監、經理、主管及專員,公司總裁、高級管理人員;部門經理及主管課程大綱:第1天一、《社會保險法》的基本框架及新規定新變化。二、基本養老保險新規定與舊法規定的異同及亮點分析1、基本養老金是否可以提前提取?2、個人死亡后個人帳戶的余額是否可以繼承?3、符合哪些條件的個人可以領取養老金?4、個人跨地區就業可以......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...