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流程設計理念、方法與工具 深圳:2025年09月26日
流程設計人員課程大綱一、如何正確理解流程1. 關于流程認識的幾個誤區2. 正確理解流程的概念3.誰應該對流程負責二、流程圖基礎1.流程圖是實現業務可視化的手段2. 流程圖的兩種表現方式——邏輯流程圖和物理流程圖3. 理解流程圖的元素a) 業務活動b) 控制活動c) 角色d) 活動之間的勾稽關系e......
內部控制與風險管理—實現內部控制的價值創造 上海:2025年10月21日
在工作中,您是否遇到過以下情形:在銷售循環中,你們的銷售費用是否始終居高不下?你們是否已經設置了招投標制度卻流于形式?在采購環節中,有沒有因為選錯供應商而造成嚴重損失?在資金管理中,是否因為資金預算和管理不當而產生了資金使用效率的低下?……培訓收益:理解控制活動的種類及應用方法掌握采購及付款......
內部審計與反舞弊實務 廣州:2025年12月11日
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
國有企業合規管理與全流程風險管控操作實務高級研修班 深圳:2025年09月24日
加強合規管理是建設一流國有企業實現高質量發展的根本保障。《中央企業合規管理辦法》 的發布為各單位建立健全合規管理體系提供了指引和方向,各單位應以《辦法》實施為契機,進一步建立健全風險、內控、合規、法律一體化管理體系,構建資源整合、有效協同、良性循環的風險防控長效機制,確保企業風控合規信息化與企業經營管理信息化建設同步,......
內部體系建設培訓內訓課程
風險識別與評估 主講:邱老師
企業在推進風險管理過程中,最難的不是風險對策,而是風險識別和評估。如果存在重大風險未識別出來,或者重大風險評估為一般風險,這樣往往會導致風險管理的失敗,導致領導對風險管理部門失去信心,甚至導致公司的風險損失。邱健老師秉承多年的內部審計經驗,從第三方角度,從內部審計角度來看待風險識別和評估。他以系統的理論,落地的實務操作......
九民紀要關于公司法與合同法新規 主講:李老師
第一講:公司法新規:一、對賭協議的效力及履行1、對賭協議法律適用2、對賭協議的原則3、與目標公司對賭二、股東出資加速期及表決1、股東出資是否加速期2、表決權能否受限制三、股權轉讓1、有限責任公司股權變動。2、侵犯優先購買權股權轉讓合同的效力。四、關于公司人格否認1、人格混同。2、過度支配與控制。3、資本顯著不足。五、關......
《公司法》修訂:股權交易合規及風險防范 主講:周老師
歷經十八載,《公司法》第二次修訂,于2024年7月1日正式實施。新《公司法》中有關注冊資本限期實繳、股東加速出資、股東失權、非貨幣資產出資、資本公積補虧、減資補虧、簡易注銷、簡易減資等內容對公司治理及股東產生了巨大的影響。在新舊《公司法》過渡期間,企業普遍遇到以下疑難問題:1、認繳過大且無法完成實繳的公司是否&ldqu......
股權結構化融資與企業創新融資 主講:黃老師
本次課程著重于資本與融資市場的功能性/實用性和操作性,突破過去股權課程的程式化/理論化/不可落地化,實現真實場景下的有效運用。在疫情后的中國國央企和民營私企等,普通需要面向消化舊有債務尋求新的發展,如何有效融資成為經營中擺脫困境的重要手段和戰略性方法。本課程主打融資三大痛點:首先是傳統與現代融資對比:介紹企業融資從傳統......