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內部審計與企業風險管理 北京:2025年09月26日
內部審計篇一、審計相關理念(一)內部審計的發展歷程1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2)中國審計協會關于內部審計的定義(二)當前內部審計的先進理念與發展趨勢1)內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫......
內部審計與反舞弊 深圳:2025年09月26日
1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧3、理解內部審計部門的定位及未來轉變4、了解內審人員能力模型和職業發展通路5、掌握內部審計標準化流程和注意事項6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中培訓對象企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負......
企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年09月26日
第一章 舞弊定義及概述1.舞弊概念2.舞弊類型3.舞弊縱向形式1.2.3.資產侵占腐敗舞弊性報表外部欺詐【實用工具】通用舞弊樹分析4.舞弊橫向層次管理層舞弊員工舞弊第三方舞弊5.舞弊目的劃分為公司利益的舞弊為個人利益的舞弊【案例分析】某制造業公司舞弊樹實例分析第二章 如何防止舞弊1.舞弊理論舞弊天平理論GONE理論CF......
進出口活動內部審計實務(模擬審計) 珠海:2025年10月13日
根據《海關高級認證企業標準》的要求,AEO認證企業每年要開展進出口活動及持續符合高級認證企業標準的內部審計。海關總署發布2023年第127號公告,對主動披露違規行為有關事項的處理規則進行更新,給企業帶來了福音,擴大了主動披露違規行為不予行政處罰的適用范圍,放寬了有關的時限要求和適用條件,充分體現“守法便利&......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
1.內部審計概述與最新發展-審計發展簡介內部審計的轉型與挑戰風險導向審計理念2.內部審計流程內部審計組織與計劃審計立項與授權審計準備初步調查指導和開展內部審計分析性程序及符合性測試實質性測試及詳細審查審計發現與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內部審計常用方法審核法分析法訪談法復算法/觀察法盤存法/函證法/穿行測試法......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
1、理解內部審計部門的定位及未來轉變;2、了解內審人員能力模型和職業發展通路;3、掌握內部審計標準化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中。課程大綱第一章 內審定位及未來轉變1.內部審計定義2.內部審計......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
企業內部審計人員、財務人員、法務等相關人員【課程大綱】:開篇案例:傳統觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節 解開企業內部審計的困惑與無力1 如何保證內部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構獨立1.3內部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導2內部審計和內部控制的關系2......